lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040049 - DATA: 01/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040049
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.21.01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/04/2022 06119 2022 9.600,36
02/05/2022 06412 2022 3.975,76
16/05/2022 6662 2022 21.411,57
01/06/2022 6968 2022 25.012,31
Quantidade: 4 Valor total: 60.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/05/2022 17050005 2022 21.411,57
02/05/2022 02050025 2022 9.600,36
16/05/2022 16050011 2022 3.975,76
06/06/2022 06060003 2022 25.012,31
Quantidade: 4 Valor total: 60.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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