lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01060023 - DATA: 01/06/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060023
Data: 01/06/2021
Valor: R$ 1.988,65
Fornecedor: SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 31.970.697/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Proj. atividade: 2.029 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEG. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME CONTRATO N°20210104008-02.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/07/2021 540 2021 262,87
31/08/2021 660 2021 170,23
18/10/2021 749 2021 205,45
18/11/2021 853 2021 117,40
17/12/2021 934 2021 140,88
Quantidade: 5 Valor total: 896,83

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/08/2021 04080015 2021 262,87
10/09/2021 10090149 2021 170,23
25/10/2021 25100012 2021 205,45
28/12/2021 28120002 2021 117,40
29/12/2021 29120002 2021 140,88
Quantidade: 5 Valor total: 896,83
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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